Selbstkontrolla. Kurseinheit 3 046 -2-03-A7

Dr Franke Ghostwriter
Selbstkontrolla. KE3; 046 -2-03-A7

Hallo zusammen,
bin gerade beim durcharbeiten der Selbstkontrolle von KE3. Hat jemand von euch schon Ergebnisse?
Hab bisher nur eins:
Aufg.1) Eigenkapital = 222.000

Hat jemand das gleiche Ergebnis, oder habe ich mich schon verrechnet?
Würde gerne auch parallel zur Bearbeitung die Ergebnisse vergleichen.

Gruß,
Christian
 
Auf der Passivseite habe ich 5 Positionen
075 = 222000
173 = 4000
061 = 20000
160 = 15700
063 = 10000
Summe = 271700

Aktiva:
001 = 140000
010 = 20000
030 = 7500
100 = 4800
113 = 15000
055 = 10000
120 = 2000
140 = 12400
158 = 500
150 = 4500
390 = 50000
056 = 5000
Summe = 271.700

Wo habe ich da schon den Fehler gemacht?
Gruß,
Christian
 
Dieses Forum dient dazu, sich gegenseitig zu unterstützen, daher finde ich diesen Kommentar wenig hilfreich!


Ich welcher Form ich Hilfeststellungen gebe, überlasse bitte mir.

Oder verstoße ich gegen irgendwelche Regeln, wenn ich nicht direkt Ergebnisse poste?

Die Frage von christian_79 lautete: Hat jemand das gleiche Ergebnis, oder habe ich mich schon verrechnet?

Meine Antwort lautete: Du hast dich verrechnet ...
... in der Eröffnungsbilanz gehören fünf Positionen auf die Passivseite.

@Klara: Eine ganz klare Aussage bitte: Was gibt es daran auszusetzen?
 
Jetzt habe ich noch einen Fehler gesehen. Ich habe auf Passiv die 080 = 16000 noch vergessen

Dann ergibt sich für 075 = 206000

Ist das richtig?


Ja, das Ergebnis ist richtig.


Ich hoffe, ich konnte dir helfen, in dem ich dir nicht einfach das richtige Ergebnis vorgekaut habe.

Auch wenn hier gewisse Personenkreise anderer Meinung sind, aber keine Antwort auf deine Frage hatten.
 
Dann schau doch mal bitte auf die Uhrzeit des Postings. Ich hatte gerade drei Stunden Wirtschaftsinformatik im Studienzentrum hinter mir.

Dass ich da bei Postings nicht unbedingt auf literaturnobelpreiskonforme Formulierungen achte, dürfte wohl klar sein.

Immerhin habe ich ihm doch den entscheidenen Hinweis liefern können.

Hilfe zur Selbsthilfe.
 
Seid doch nett zu einander 😉

Im Endeffekt hat Christian sein Problem doch lösen können, indem er sich die Aufgabe nochmal angeschaut hat. So verkehrt war der Hinweiß also doch nicht.

(Und ich unterstelle jedem jetzt einfach mal, auch wenn er ein anderes oder auch vermutlich richtiges Ergebnis gesehen hätte, hätte man sich seine Aufgabe/seinen Rechenweg nochmal genausten angeschaut um zu wissen, wo der Fehler liegt)
 
Halloechen bin fast fertig mit der SA von der Kurseinheit 3, aber ich komm nicht auf das Ergebnis und habe mir auch alles nochmal angeguckt und den Fehler nicht erkannt!😡

Wuerde mir jemand helfen, bitte....

Also das sind die Buchungssaetze, die ich bis jetzt habe :

110 998/075 206000
120 470/100 1500
130 140/850 12000
140 113/140 10000
150 173/140 2000
160 390/160 30000
170 155/160 4800
180 006/190 20000
190 113/245 500
200 390/160 10000
210 160/113 9700
220 160/390 300
230 430/113 3320
240 430/171 880
250 430/172 800
260 440/172 800
270 172/113 800
280 140/850 40000
290 175/140 7600
300 290/113 3000
310 190/850 1000
320 190/175 160
330 320/080 2500
340 113/190 1500

Waere super, wenn einer von euch den Fehler findet und ihn mir sagen koennte.

Ich haette mal so eine Frage, wie kann es sein das Ihr so schnell mit den SA fertig seid.... Arbeitet ihr auch nebenbei oder macht ihr nur das studium?!😉

Lg, Jacky
 
Jacky!

Ich habe mal meine mit deinen Buchungssätzen verglichen und ein paar kleine Unterschiede gefunden, vielleicht liegts ja daran:

bei BS 270 musst du 1600 buchen, statt nur 800, da ja sowohl AG- als auch AN-Anteile überwiesen werden

bei BS 290 hast du die Reihenfolg der Konten vertauscht:
statt 175 140 muss dort 140 175, da sich die Forderungen ja erhöhen

bei BS 330 ist das Konto für die Abschreibungen 230, nicht 320

bei BS 340 wir das Geld nicht auf das Privatkonto gebucht, sondern meiner Meinung nach handelt es sich eher um eine Provision, sprich Konto 860

So, ich hoffe, meine Buchungen stimmen und dass ich dir ein wenig helfen konnte. Zur Beruhigung: ich bin auch jetzt erst zu der SA gekommen, da ich auch Vollzeit "nebenbei" arbeite 😉

Viele Grüße, Yvy
 
Jacky.

Hab mal meine Ergebnisse mit Deiner Reihe abgeglichen (fast identisch) und bin über Deine Buchungsnr. 290 gestolpert. Du hast da mE den aktuellen Mehrwertsteuersatz von 19% als Berechnungsgrundlage genommen, laut Übungsvorgabe sollen wir mit 16% rechnen! War mir nur so aufgefallen, falls Du noch einen Feeler suchst. 🙂

LG
Stina
 
vielen Dank fuer die schnelle Antwort😉

Man da bin ich ja froh, dass ich nicht die einzige bin die " nicht so schnell ist" mit dem ganzen Stoff.

Ich bin mir moemntan auch nicht mehr so sicher ob ich alle Faecher im Maerz schaffe.....

Sag mal hast du schon die Kurseinheit 5 von 0046 + die EA ? Ich habe das mit dem letzten Packet nicht bekommen!

Lg, Jacky
 
Ja, die hab ich vorgestern bekommen. Zusammen mit den KE 1 +2 vom Jahresabschluss. Vielleicht solltest Du mal in Hagen anrufen?!
Ich mach aktuell "nur" die Orientierungsphase, also dies eine Modul, aber das reicht mir auch... 😉 Bin kaufmännisch vollkommen ohne jede Vorbildung und sehe mit Schrecken, dass andere schon über die zweite EA diskutieren... Andererseits habe ich die Kurse erst seit 2 Wochen, dafür sind 3 KE ok. Hoffe ich...

Welche Module hast Du denn noch in diesem Semester?

LG
Stina
 
Hey Stina,

danke für den Tip, mache das schon total automatisch mit den 19% MWst.

Zum Versand, wenn du die auch erst vor kurzem bekommen hast, wird es bei mir wahrscheinlich nächste Woche eingehen. Bis nach Buenos Aires ist schon keine kurze Strecke.

Ich studiere Vollzeit, sprich ich habe die Module 0046, 0029, 0053, 0054, 4050,4051 belegt... habe mir also recht viel vorgenommen... mal gucken ob ich das alles so schaffe.

Arbeitest du denn auch noch nebenbei oder studierst du nur ?

Lg aus Buenos Aires,

Jacky
 
Hey ich bins schon wieder, also irgendwas mache ich falsch beim bertragen der Buchungssätze in die T-konten....
Also die Buchungssätze habe ich soweit korregiert.

1) Wenn ich das Konto 155 schließe muss ich 175/ 155 4800 buchen? Und die differenz muss in die Bank verbucht werden oder? also 175/ 113 1760.

2) Dann der rest der auf dem Privatkonto bleibt muss ins Eigenkapital, also 190/075 18840

3) Die Konten 230 - 860, außer 390, kommen ins G+V-Konto?

4) Kann es sein, dass das Konto 178 unbenutzt bleibt?

Wäre nett wenn jemand dazu bereit ist es mir einigermaßen zu erklären, weil wenn ich die konten schließe habe ich eine differenz von 3300.
 
Hey ich bins schon wieder, also irgendwas mache ich falsch beim bertragen der Buchungssätze in die T-konten....
Also die Buchungssätze habe ich soweit korregiert.

1) Wenn ich das Konto 155 schließe muss ich 175/ 155 4800 buchen? Und die differenz muss in die Bank verbucht werden oder? also 175/ 113 1760.

2) Dann der rest der auf dem Privatkonto bleibt muss ins Eigenkapital, also 190/075 18840

3) Die Konten 230 - 860, außer 390, kommen ins G+V-Konto?

4) Kann es sein, dass das Konto 178 unbenutzt bleibt?

Wäre nett wenn jemand dazu bereit ist es mir einigermaßen zu erklären, weil wenn ich die konten schließe habe ich eine differenz von 3300.

Vielen Dank


zu 1)
Ja, dieser BS lautet immer 175 an 155.

Nein, das ist keine Abschlussbuchung. Eigentlich müsste die Zahllast am Ende des Jahres passiviert werden bzw. der Vorsteuerüberhang aktiviert werden.


zu 2)
Ich habe in Zeile 180 den BS 006 an 190 gebucht.

Da es sich um eine Einzelfirma handelt, kann/sollte man direkt auf das EK-Konto buchen.

Ansonsten werden die Privatkonten über das EK-Konto abgeschlossen.


zu 3)
Ja. Im Kontenplan steht bei jedem Konto dabei, ob es in die Bilanz oder in die GuV kommt (ganz recht).


zu 4)
Ja.
 
Halloechen bin fast fertig mit der SA von der Kurseinheit 3, aber ich komm nicht auf das Ergebnis und habe mir auch alles nochmal angeguckt und den Fehler nicht erkannt!😡

Wuerde mir jemand helfen, bitte....

Also das sind die Buchungssaetze, die ich bis jetzt habe :

110 998/075 206000
120 470/100 1500
130 140/850 12000
140 113/140 10000
150 173/140 2000
160 390/160 30000
170 155/160 4800
180 006/190 20000
190 113/245 500
200 390/160 10000
210 160/113 9700
220 160/390 300
230 430/113 3320
240 430/171 880
250 430/172 800
260 440/172 800
270 172/113 800
280 140/850 40000
290 175/140 7600
300 290/113 3000
310 190/850 1000
320 190/175 160
330 320/080 2500
340 113/190 1500

Waere super, wenn einer von euch den Fehler findet und ihn mir sagen koennte.

Ich haette mal so eine Frage, wie kann es sein das Ihr so schnell mit den SA fertig seid.... Arbeitet ihr auch nebenbei oder macht ihr nur das studium?!😉

Lg, Jacky

edit: man sollte echt lesen bevor man postet... es is noch zu früh für mich
 
Hi

kjann mir jemand sagen was bei der schlussbilanz als summe rauskommen soll? bei mir kommt auf der aktiv seite was anderes als auf der passivseite raus und jetzt wollte ich wissen auf welcher seite ich den fehler suchen muss (also wo ich was zuviel und was zuwenig gebucht habe oder mich bei den t-konten verhaut habe)
 
zu 1)
Ja, dieser BS lautet immer 175 an 155.

Nein, das ist keine Abschlussbuchung. Eigentlich müsste die Zahllast am Ende des Jahres passiviert werden bzw. der Vorsteuerüberhang aktiviert werden.


zu 2)
Ich habe in Zeile 180 den BS 006 an 190 gebucht.

Da es sich um eine Einzelfirma handelt, kann/sollte man direkt auf das EK-Konto buchen.

Ansonsten werden die Privatkonten über das EK-Konto abgeschlossen.


zu 3)
Ja. Im Kontenplan steht bei jedem Konto dabei, ob es in die Bilanz oder in die GuV kommt (ganz recht).


zu 4)
Ja.


Ich haette zu 1 noch eine Frage, wie meinst du das am Jahresende passivieren....
Ich habe das so gemacht das ich alle Konten geschlossen habe und dann den restwert der bei mir uebrig blieb bei 155 an 175 und diesen rest dann an die 113... muss das also sfort auf die Passivseite der SBK?
 
350 999 an 390 50.000 Euro

360 670 an 009 39.700 Euro


Der Inventurbestand wird über das SBK gebucht. In der Bilanz steht er dann unter Umlaufvermögen.

Der Saldo des Kontos 390 ergibt sich dann auch hoffentlich bei dir zu 39.700 Euro.

Hey koenntest du mir auch nochmal erklaeren wie du auf die werte von 350 und 360 gekommen bist? Das verstehe ich nicht so ganz...

und sind meine Buchungssaetze auch alle richtig?

Also das sind die Buchungssaetze, die ich bis jetzt habe :

110 998/075 206000
120 470/100 1500
130 140/850 12000
140 113/140 10000
150 173/140 2000
160 390/160 30000
170 155/160 4800
180 006/190 20000
190 113/245 500
200 390/160 10000
210 160/113 9700
220 160/390 300
230 430/113 3320
240 430/171 880
250 430/172 800
260 440/172 800
270 172/113 1600
280 140/850 40000
290 140/175 6400
300 290/113 3000
310 190/850 1000
320 190/175 160
330 230/080 2500
340 113/860 1500

Lg, Jacky
 
@hundehuette: Vielen Dank!

so, ich habe mein Ergebnis zurück und mit über 83 % gut genug abgeschnitten. Aber das größte Problem habe ich mit dem G+V Konto. Und nur zu wissen wie das Ergbnis aussieht hilft mir nicht weiter. Mir fehlen da irgendwie Bsp. und vorallem wohl buchhalterische Vorkenntnisse.
Wie sieht das G+V Konto aus? Also ich kann ja meins hier reinschreiben, es ist aber grundlegend falsch

Aktivseite:
230 2500,--
290 3000,--
430 5080,--
440 800,--
470 1500,--
075 42120,--

Passivseite:
245 500,--
850 53000,--
860 1500,--

möchte mir jemand veraten wie es richtig aussehen muß? Ich würd sehr gerne ohne große Wissenlücken die nächsten Kurseinheiten bearbeiten
 
Hey koenntest du mir auch nochmal erklaeren wie du auf die werte von 350 und 360 gekommen bist? Das verstehe ich nicht so ganz...

und sind meine Buchungssaetze auch alle richtig?

Also das sind die Buchungssaetze, die ich bis jetzt habe :

110 998/075 206000
120 470/100 1500
130 140/850 12000
140 113/140 10000
150 173/140 2000
160 390/160 30000
170 155/160 4800
180 006/190 20000
190 113/245 500
200 390/160 10000
210 160/113 9700
220 160/390 300
230 430/113 3320
240 430/171 880
250 430/172 800
260 440/172 800
270 172/113 1600
280 140/850 40000
290 140/175 6400
300 290/113 3000
310 190/850 1000
320 190/175 160
330 230/080 2500
340 113/860 1500

Lg, Jacky


Habe ich auch so, außer:
130 140/850 12000, da habe ich 10000 Euro als Betrag (Im Journal steht ja unter Abzug der geleisteten Anzahlung).
Wenn ich falsch liege, klärt ihr mich bitte auf?
Werde morgen die restlichen BS machen.

Jacky, du wohnst in Buenos Aires? Da musst du mir unbedingt mal ein paar Infos drüber geben, möchte doch bald rüberfliegen.

LG, Karina
 
130: Buchen einer Ausgangsrechnung: 140 an 850 12.000 Euro
140: Ausgleich der Forderung aus Zeile 130, Teil 1: 113 an 140 10.000 Euro
150: Ausgleich der Forderung aus Zeile 130, Teil 2: 173 an 140 2.000 Euro
Die Anzahlung war logischerweise zuvor auf Konto 173 gebucht worden (siehe auch Seite 3 unter der Selbstkontrollarbeit) und muss nun umgebucht werden.

160: Zielkauf von Handelswaren 390 an 160 30.000 Euro
170: VSt zu Zeile 160: 155 an 160 4.800 Euro
Wer das zu diesem Zeitpunkt nicht versteht, sollte sich unbedingt Sekundärliteratur besorgen. Buchführung kann man nicht auswendig lernen, das muss man verstehen.

Zeile 220: Buchen eines Skontobetrages, den wir abziehen = Der EK an Waren verringert sich um diesen Betrag: 160 an 390 300 Euro

Zeile 310: Privatentnahmen sind genau so zu behandeln, wie Verkäufe an Dritte und unterliegen der USt-Pflicht.
190 an 850 1.000 Euro

Zeile 320: 190 an 175 160 Euro (USt zu Zeile 310)



Haltet euch nicht zu lange mit den Selbstkontrollarbeiten auf. Die Einsendearbeiten sind schon ein anderes Kaliber.
 
So, habe gerade mal meine Schlussbilanz aufgestellt. Allerdings hab ich eine Differenz von 80 Euro.

Meine Aktivseite:
001 140000
006 20000
010 20000
030 7500
055 10000
056 5000
100 3300
113 21380
120 2000
140 46800
150 4500
158 500
390 50000

Passivseite:
075 227340
061 20000
063 15700
080 18500
175 1760
160 44800
171 800
173 2000

Kann mir von euch jemand sagen, wo ich mich da verrechnet habe???

bzw. die letzten buchungssätzr wären dann:

350 999 390 50000
360 670 009 39700
370 656 190 18840 Zusatz 901
380 670 006 1760 Zusatz 001
390 670 020 2500 Zusatz 001
 
So, habe gerade mal meine Schlussbilanz aufgestellt. Allerdings hab ich eine Differenz von 80 Euro.

Meine Aktivseite:
001 140000
006 20000
010 20000
030 7500
055 10000
056 5000
100 3300
113 21380(hier habe ich 9380)
120 2000
140 46800(hier habe ich 58800)
150 4500
158 500
390 50000

Passivseite:
075 227340
061 20000
063 15700 (hier habe ich 10000)
080 18500
175 1760
160 44800 (hier habe ich 50500)
171 800 (hier habe ich 880)
173 2000

Kann mir von euch jemand sagen, wo ich mich da verrechnet habe???

bzw. die letzten buchungssätzr wären dann:

350 999 390 50000
360 670 009 39700
370 656 190 18840 Zusatz 901
380 670 006 1760 Zusatz 001
390 670 020 2500 Zusatz 001
Meine Buchungen sind fett markiert
 
Habe ich auch so, außer:
130 140/850 12000, da habe ich 10000 Euro als Betrag (Im Journal steht ja unter Abzug der geleisteten Anzahlung).
Wenn ich falsch liege, klärt ihr mich bitte auf?
Werde morgen die restlichen BS machen.

Jacky, du wohnst in Buenos Aires? Da musst du mir unbedingt mal ein paar Infos drüber geben, möchte doch bald rüberfliegen.

LG, Karina

Hey Karina, vielen Dank für deine Antwort!!

Ja ich wohn in Buenos Aires, was hättest du den gerne für Infos (nachtleben, Sparchschulen, das Land an sich?) Wenn du dem nächst kommst kannst du ja mal bei mir vorbeischauen und wir könten eine Stadttour durch Buenos Aires machen?!
 
Halloechen bin fast fertig mit der SA von der Kurseinheit 3, aber ich komm nicht auf das Ergebnis und habe mir auch alles nochmal angeguckt und den Fehler nicht erkannt!😡


310 190/850 1000
320 190/175 160

Lg, Jacky


Hallo zusammen. Bin mit dem BS 310 nicht einverstaden. Ich entnehme etwas aus dem Warenbestand und muss auch enstprechend die Steuerverbindlichkeit erhöhen. Soweit so klar. Aber warum erhöhe ich denn die Habenseite des Kontos Nr. 850. Wäre es nicht sinnvoller ein Habenbuchung auf KtoNr. 390 durchzuführen??

Gruß

Änderung: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Habe die Lsg. auf Seite 52 Teil 3 gefunden....
 
Ich stehe einfach auf dem Schlauch!!
Was auf dem Skripten steht ist rein theoretische Stoff mit sehr wenig Praxisbezug, also Übung!!
Der Littkemann erklärt mir war drum erum die Buchhaltung steht, aber nicht wie ich in der Praxis eine Buchungssatz aufbauen muss, ebenfalls für andere bedeutsahme Regelungen, wie bsw. wie vile Konten durfen beim einem Erhöfnungskonto auf die Sollseite stehen!!!
Ich hab hier deim Studienservice erfahren können, dass nur 5 Buchungssätze auf die Sollseite eines Erhoffnungsbilanz stehen dürfen!!!

Ich hoffe, dass bald mir das fabianka zugeschickt wird, beim WiMathe hat mir sehr sehr geholfen...und ich hoffe, dass auch beim ExtReWe es tut!!!!
 
...
Ich hab hier deim Studienservice erfahren können, dass nur 5 Buchungssätze auf die Sollseite eines Erhoffnungsbilanz stehen dürfen!!!
...


Welcher Vollidiot hat dir denn das verzapft???

In einer Eröffnungsbilanz stehen so viele Konten auf der Aktivseite, wie es (angesprochene) Aktivkonten gibt.

Im Eröffnungsbilanzkonto stehen so viele Konten auf Sollseite, wie es (angesprochene) Passivkonten gibt.

Das Eröffnungsbilanzkonto ist ein Spiegelbild der Eröffnungsbilanz!
 
Ansonsten kann ich dir noch ein anderes lehrbuch sehr empfehlen:
Industrielles Rechnungswesen IKR von Schmolke/Deitermann
Das Buch benutze ich seit der 12. Klasse und es ist einfach klasse. Sehr verständlich geschrieben und erklärt und viele Aufgaben drin.
 
Dies hab ich nicht gemeint, ich hab damit sagen wollen, dass meine Lernsfelder total in die andere Richtung gingen, mit das Abi, das ich in Rom erworben habe, könnte ich z.B. sehr gut mich in einem Rechtswissenschaftlich Studium durchsetzten, aber Recht ist noch nicht mein Ding gewesen, was ich mag sind Geld und mit Geld arbeiten!! (wer wohl nicht?? 😉 )
 
Diavoletto: Wie geschrieben, das Buch gibts sehr günstig bei Ebay. Du benötigst davon auch keine aktuelle Ausgabe, sondern eine alte tut es auch, Inhalt ist der gleich bis auf den geänderten MwSt-Satz und der Abschreibungssatz bei degressiver Abschreibung ändert sich in den Büchern.
 
Mal schauen wie es damit weiter geht.
Ich beschäftige mich jeden Tag mit Buchhaltung mindstens 2 Stunden, heute hab ausnahmsweise noch 2 dazu gebucht.

Ich will es schaffen, ich muss es schaffen!!!

Lg
Piero
 
Ja eben
Ich hab´s schön erwähnt, dass ich der schule nicht buchhaltung hatte!!!
Und denn noch, die italienische schulsystem ist nicht leistungsorientiert wie den deutsche...also???
Hast recht
Aber ich gebe nicht auf
Ich will und ich muss es schaffen!!!
 
Ich stehe einfach auf dem Schlauch!!
Was auf dem Skripten steht ist rein theoretische Stoff mit sehr wenig Praxisbezug, also Übung!!
Der Littkemann erklärt mir war drum erum die Buchhaltung steht, aber nicht wie ich in der Praxis eine Buchungssatz aufbauen muss, ebenfalls für andere bedeutsahme Regelungen, wie bsw. wie vile Konten durfen beim einem Erhöfnungskonto auf die Sollseite stehen!!!
Ich hab hier deim Studienservice erfahren können, dass nur 5 Buchungssätze auf die Sollseite eines Erhoffnungsbilanz stehen dürfen!!!

Ich hoffe, dass bald mir das fabianka zugeschickt wird, beim WiMathe hat mir sehr sehr geholfen...und ich hoffe, dass auch beim ExtReWe es tut!!!!


Hi!

Ich hab grade meine SK 3 fertig gestellt und meine Ergebnisse im Forum verglichen. Dabei bin ich auf deine Nachrichten gestoßen.

Ich kann dir ebenfalls das Buch von Schmolke/Deitermann "Industrielles Rechnungswesen IKR" empfehlen. Ich hatte es in der Höheren Handelsschule bereits benutzt. Es ist sehr übersichtlich gegliedert und sehr klar erklärt. Ich benutze es bis heute noch sehr gerne. Die Skripte, die wir erhalten haben für BCH finde ich auch nicht so gut. Viele Sachverhalte werden dort komplizierter dargestellt. Leider können wir dies nicht ändern. 🙁

Drücke dir die Daumen und Kopf hoch!

LG
Isabella
 
Buchung 380

Kann mir mal jemand erklären,w arum 380 nur 1760 sein soll?

Ich hab da 6560 raus.
Es geht doch bei 290 der Betrag 6400 und bei 320 der Betrag 160 rein, macht also 6560 auf der Habenseite. Wenn ich das dann auf die Sollseite saldiere stehen da doch auch 6560. Ist das nicht die MwSt Zahllast?
 
Ja, jetzt hab ich es auch...

Artanis hat den Materialverbrauch nach der Nettomethode d.h. den Wareneinsatz über das Kto. 850 WVK verbucht.

Ich habe die gleichen Ergebnisse wie killa, da die Buchung nach der Bruttomethode erfolgte. Dabei taucht das Kto. 410 im Soll der GuV in Höhe von 39.700 auf; 850 im Haben in Höhe von 53.000. Der Saldo ist natürlich identisch, also 2.500 (Umbuchung auf EK-Kto.)

Zum Nachlesen Skript-Seite 26

Hoffe, hab geholfen!
 
Kann mir jemand mal dazu erklären, wie man beim Konto 850 auf 13.300 kommt?
850 hat ja 12000, 40000 und 1000 auf der Habenseite, also 53000.
Hi Killa,
ich versuch´s mal. Bei der Frage gibt es ja zwei Möglichkeiten: a) Netto- und b) Bruttobuchungen.(Siehe Seite 26ff. im Skript). Die Bruttomethode sieht so aus (bei mir zumindest) : Kto: 390 (T-Konto) Sollseite 998 50000,160 30000,160 10000 und Habenseite 160 300, 999 50000, 410 39700.
Kto 410 (Wareneinsatz zu Einstandspreisen) wird neu eingeführt.
Dann buche ich 850/410 39700. Deine Buchungen auf Kto. 850 Habenseite sind völlig okay. Jetzt kommt auf der Sollseite also die Buchung von 410 dazu = 39700 => Saldo ist gleich 13300.
Hoffe Dir geholfen zu haben
LG haju
 
Oben