vorbereitende Abschlussbuchungen?

Dr Franke Ghostwriter
vorbereitende Abschlussbuchungen???

Okay, kann es nochmal jemand für ein Kleinkind erklären...Ich glaube ich bin zu doof....

Was mache ich mit den Schlussbeständen?
Wo trage ich die in der Aufstellung ein, wohin mit den Differenzen?

Angeblich muss ich die auf die "sollseite des jeweiligen" Kontos buchen...aber da stehen doch auch die Anfangsbestände???
Wie komme ich dann überhaupt an eine Differenz?
Und wenn ich die habe, wohin dann mit ihr???
 
Bei Aktivenbestandskonten (Grundstücke, Maschinen, Kasse,Bank, usw.) stehen die Anfangsbestände im Soll und die Schlussbestände im Haben. Der Saldo (Differenz) kommt in das Schlussbilanzkonto.
Bei Passivenbestandskonten (Verbindlichkeiten, Darlehen, usw.) stehen die Anfangsbestände im Haben und die Schlussbestände im Soll. Der Saldo (Differenz) kommt in das Schlussbilanzkonto.
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Gruss Sabrina
 
Ja...danke erstmal...
ich hatte gestern abend außerdem das Glück, in Wesel bei der Betreuung die einzige zu sein....
Wir haben also schnell die Steueraufgaben durchgezogen und dann einmal eine komplette Buchhaltungsaufgabe so ganz ausführlich gemacht....

Mir sind bergeweise Schuppen von den Augen gefallen!!!
 
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